22/06/2009

Contabilità

Movimenti Contabili

FATTURE FORNITORI: aggiunto campo "Scansione" (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone [...] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_"codicesocietà"/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore).

19/02/2009

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE CLIENTI: alla 'Pagina 5 INTRASTAT' aggiunto il flag "Accetta Squadratura (trasporto, ecc.)" (indicare il segno di spunta per accettare valori differenti dall'imponibile fattura (ad esempio per non indicare le spese di trasporto comprese nell'imponibile della fattura)).

19/11/2008

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI GENERALE:
- Ora è possibile eliminare contemporaneamente più righe di una transazione contabile (selezionando la/le righe interessate (operando un click con il mouse sull'indicatore di riga) quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone abilitato).
- Aggiunto il campo "Alienazioni effettuate nell'Esercizio" per la gestione delle Registrazioni Automatiche Plus(Minus)valenze da Vendite Beni Ammortizzabili (indicando l'esercizio, la procedura analizzerà gli ammortamenti di detto esercizio e rilevando la presenza di una data nel campo 'Data Alienazione' di ogni cespite provvederà alla formulazione in automatico di un'unica scrittura (dettagliata per ogni singolo elemento di cespite) necessaria per la rilevazione contabile della plusvalenza/minusvalenza determinata con la vendita/dismissione dei cespiti.

05/10/2008

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI CLIENTI: Nota: cliccando con il mouse su un NUMERO DOCUMENTO (relativo a Fatture / Note Credito automatiche) che appare nella colonna 'NumDocumento' della griglia, la procedura provvederà alla visualizzazione del documento.

24/07/2008

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: aggiunto il campo "Acquisti UE : NON effettuare la registrazione Iva vendite" (opzionare il segno di spunta in presenza di un documento emesso da un fornitore con partita Iva comunitaria (non italiana) su cui è già stata applicata l'Iva italiana).

07/02/2008

Contabilità

Movimenti Contabili

MOVIMENTI CLIENTI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.

MOVIMENTI FORNITORI: se state utilizzando una causale di STORNO EFFETTO ovvero di RICHIAMO EFFETTO ovvero di EFFETTO INSOLUTO cliccando con il mouse su 'EffettoNumero' che appare nella griglia, la procedura importerà automaticamente l'importo e il numero effetto nei debiti campi.

04/11/2007

Contabilità

Movimenti Contabili

GENERALE: aggiunto campo "Movimento Extra-Contabile" : (Indicare il segno di spunta per effettuare delle registrazioni "extra-contabili" a fronte di tutte quelle transazioni che la "contabilita' ordinaria", di norma, rimanda a fine esercizio (esempio: ratei, risconti, ammortamenti) e/o per movimenti di prova (esempio: volendo effettuare un acquisto desiderate prima verificare come incida sul bilancio).
Così operando, si potrà ottenere una stampa di bilancio che tenga subito conto di dette registrazioni di rettifica e/o integrazioni. SE UTILIZZATE IL MODULO "TESORERIA", MA ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA A QUANTO SOPRA, potete utilizzare il presente flag quale strumento per imputare le voci di costo, quali salari e stipendi, oneri previdenziali, assicurazioni ecc., che verranno utilizzate dalla procedura Flusso Uscite come segue: a fronte della registrazione SALARI E STIPENDI (cod.bil.'Costo') a DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI (cod.bil.'Passivo') solo la voce con "cod.bil.'Costo'" viene considerata come voce di "uscita".

28/09/2007

Contabilità

Movimenti Contabili

FATTURE FORNITORI: aggiunto campo "Cerca per Partita Iva" (per avere la certezza che la Partita Iva indicata nel documento fornitore sia quella effettivamente archiviata nella sua anagrafica, è stata prevista la possibilità di digitare tale numero in alternativa al codice Fornitore. Cliccando il bottone "Cerca", la procedura restituirà il codice del fornitore, mentre la presenza di più nominativi con lo stesso numero di partiva Iva verrà segnalata con la visualizzazione degli stessi in un'apposita griglia da dove sarà possibile selezionare il fornitore interessato al documento).

12/09/2007

Contabilità

Movimenti Contabili

Ora la procedura, quando si utilizza un conto "tesoreria" ed il campo data valuta è blank, propone automaticamente il dato "Data Valuta" = alla "Data Registraz.".

08/03/2007

Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI: nel campo 'Autofattura' aggiunta la selezione Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell'Iva; sarà poi compito di quest'ultimo integrare la fattura con l'iva dovuta ai sensi dell'art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse).

11/12/2006

Contabilità

Movimenti Contabili

Ora la procedura, nella prima pagina delle sezioni MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI, visualizza:
- la PARTITA IVA (del cliente/fornitore),
- il CODICE FISCALE (del cliente/fornitore),
- la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente/fornitore risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
- e la descrizione inserita in anagrafica cliente/fornitore nel campo PROTOCOLLO.

19/07/2006

Contabilità

Ventilazione Corrispettivi


Ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota.
I soggetti che possono "ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1973. Essi sono:
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici).

Pertanto, scopo del presente programma è quello di provvedere alla varie ventilazioni periodiche e alla ventilazione annuale (operativamente la procedura propone tutti i documenti (sempre da inizio anno) relativi agli acquisti dei fornitori interessati all'operazione di "ventilazione" (che hanno spuntato in anagrafica il flag Ventilazione Corrispettivi), lasciando all'utente la possibilità di escludere, se ne ricorre il caso, uno o più documenti prima della prosecuzione del lavoro).

23/02/2006

Contabilità

Chiusure Contabili Esercizio

Il programma provvede alle seguenti scritture riguardanti:
- l'epilogo dei COSTI,
- l'epilogo dei RICAVI,
- la rilevazione dell' UTILE D'ESERCIZIO ovvero della PERDITA D'ESERCIZIO,
- la chiusura delle ATTIVITA',
- la chiusura delle PASSIVITA',
- l'apertura delle ATTIVITA',
- l'apertura delle PASSIVITA'.

02/09/2005

Contabilità

Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Il nuovo programma permette la VARIAZIONE della collocazione contabile dell'imponibile di una fattura / nota credito di un cliente o fornitore che con il relativo programma di inserimento/variazione non è più possibile effettuare se è già stato stampato in definitivo il relativo registro Iva alla data e/o sono stati movimentati gli eventuali effetti.
19/06/2005

Contabilità

Movimenti Contabili
Fatture Fornitori: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.

Fatture Clienti: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.
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