Ora la procedura, quando si utilizza un conto “tesoreria” ed il campo data valuta è blank, propone automaticamente il dato “Data Valuta” = alla “Data Registraz.”.
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Sezione FATTURE FORNITORI: nel campo 'Autofattura' aggiunta la selezione Autofattura Reverse Charge (il Reverse Charge comporta il fatto che il soggetto prestatore di servizi/cedente emetta fattura al committente/cessionario senza applicazione dell'Iva; sarà poi compito di quest'ultimo integrare la fattura con l'iva dovuta ai sensi dell'art. 17 co. 6 D.P.R. 633/72 e registrarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse).
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Ora la procedura, nella prima pagina delle sezioni MOVIMENTI CLIENTI, MOVIMENTI FORNITORI, FATTURE CLIENTI e FATTURE FORNITORI, visualizza:
– la PARTITA IVA (del cliente/fornitore),
– il CODICE FISCALE (del cliente/fornitore),
– la dicitura DATI FISCALI VERIFICATI (se per il cliente/fornitore risulta spuntato il relativo flag in anagrafica),
– e la descrizione inserita in anagrafica cliente/fornitore nel campo PROTOCOLLO.
Contabilità
Ad alcuni commercianti al dettaglio il decreto Iva consente di registrare gli incassi senza distinzione per aliquota.
I soggetti che possono “ventilare gli incassi registrati senza distinzione di aliquota sono quelli indicati dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1973. Essi sono:
– i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietietici,
– i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
– i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti per l’igiene personale o farmaceutici).
Pertanto, scopo del presente programma è quello di provvedere alla varie ventilazioni periodiche e alla ventilazione annuale (operativamente la procedura propone tutti i documenti (sempre da inizio anno) relativi agli acquisti dei fornitori interessati all’operazione di “ventilazione” (che hanno spuntato in anagrafica il flag Ventilazione Corrispettivi), lasciando all’utente la possibilità di escludere, se ne ricorre il caso, uno o più documenti prima della prosecuzione del lavoro).
Contabilità
Il programma provvede alle seguenti scritture riguardanti:
– l’epilogo dei COSTI,
– l’epilogo dei RICAVI,
– la rilevazione dell’ UTILE D’ESERCIZIO ovvero della PERDITA D’ESERCIZIO,
– la chiusura delle ATTIVITA’,
– la chiusura delle PASSIVITA’,
– l’apertura delle ATTIVITA’,
– l’apertura delle PASSIVITA’.
Contabilità
Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Il nuovo programma permette la VARIAZIONE della collocazione contabile dell’imponibile di una fattura / nota credito di un cliente o fornitore che con il relativo programma di inserimento/variazione non è più possibile effettuare se è già stato stampato in definitivo il relativo registro Iva alla data e/o sono stati movimentati gli eventuali effetti.
Contabilità
Movimenti Contabili
Fatture Fornitori: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.
Fatture Clienti: ora la procedura permette la registrazione di un documento completamente a zero.

