Trasporti

Fatturazione Trasporti
Cambiata la valenza del campo “Addebito marca da bollo” (indicare il segno di spunta se si desidera addebitare in fattura al cliente la marca da bollo ove prevista (quella indicata in tabella Dati per Ordini / Fatturazione). Note bene: la gestione è operativa allorquando:
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE = a [IT],
– il cliente ha registrato nella propria anagrafica lo Stato UE <> [IT] è stato spuntato il flag Forza marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere,
– il DDT non contiene codici iva imponibili e deve essere emessa nella stessa divisa scelta in tabella società per la tenuta della contabilità,
– non è stato spuntato il flag Escludi marca da bollo per i codici IVA presenti nel documento da evadere.
Nel caso in cui in fattura siano presenti contemporaneamente importi con IVA ed importi senza IVA (tranne quelli delle aliquote IVA spuntate come Escludi marca da bollo) è necessario applicare la marca da bollo solo quando gli importi senza IVA siano superiori al valore indicato in tabella Dati per Ordini/Fatturazione.)

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Trasporti

Input Fatture Trasporti

Nella pagina 'Testata 1' aggiunto il flag “Escluso Iva Per Cassa” (il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell'anagrafica cliente. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime).

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Trasporti

Input Fatture Trasporti

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

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Trasporti

Input Fatture Trasporti

Alla Pagina 'Testata 2' sezione Elenchi Intrastat aggiunti i campi:
• “Incasso [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso:
– [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario
– [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario
– [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
•  “Erogazione [S]”: valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione:
– [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione
– [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese

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Trasporti

Ddt Trasporti  

Alla Pagina 'Testata' dopo il campo “Fattura” aggiunti 2 bottoni per permettere di forzare gli estremi fattura nel ddt trasporto come segue:
– 1° Bottone: cliccando il bottone la procedura aprirà la lista delle Fatture Emesse al cliente: selezionando il documento la procedura importerà gli estremi dello stesso.
– 2° Bottone: cliccando il bottone la procedura aprirà la lista delle Fatture Storicizzate Emesse al cliente: selezionando il documento la procedura importerà gli estremi dello stesso.

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