Fatture Clienti

Evasione DDT Clienti in fattura

Al fine di rendere la procedura più snella nella pagina 'Elenco ddt' il flag Ddt da evadere è stato cambiato con un numero: il numero proposto nella colonna, sta ad indicare i possibili raggruppamenti: se due o più Ddt hanno uno stesso numero, significa che è possibile ottenere un'unica Fattura.
Dato che il programma propone tutti i raggruppamenti possibili, se non si desidera raggruppare in un'unica Fattura due o più Ddt, posizionarsi sulla riga del Ddt da fatturare singolarmente nella colonna ed effettuare un click con i bottoni del mouse: con il bottone sinistro la procedura provvederà ad incrementare il numero, con il bottone destro la procedura provvederà a decrementare il numero (nota: ogni click incrementa o decrementa tale numero).
Se nella lista compaiono Ddt che non si desiderano evadere, posizionarsi sulla riga Ddt nella colonna e premere il tasto [Canc]: la procedura provvederà ad azzerare il numero proposto.

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Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella Pagina ‘Testata 2’ aggiunto il campo “Nascondi Prezzi Art.in documenti” (se opzionato il segno di spunta, in Offerta ordine cliente, Conferma ordine cliente, Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia). Proposto dalla procedura quanto indicato in anagrafica del Cliente).

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Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella Pagina ‘Testata 2’ ora se siete in variazione della fattura:
– e inserite il codice ritenuta, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà un messaggio di richiesta allineamento del codice ritenuta nelle righe del Documento,
– mentre se togliete il codice ritenuta, non occorrerà variare le righe in quanto la fattura non sarà più assogettata a ritenuta.

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Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella Pagina 'Totali & Scadenze' in presenza di un pagamento di tipo “manuale” all'utente viene permesso di variare e/o inserire nuove scadenze, importi e tipo di pagamento. In altre parole sarà possibile miscelare rate per importi e scadenze non ritmiche fra loro e con qualsiasi tipo di pagamento: la stampa fattura riporterà a fianco di ogni scadenza i seguenti caratteri per specificarne il tipo:

[Di]
Rimessa diretta
[Bo]
Bonifico bancario
[Cs]
Contrassegno
[Rb]
Ricevuta Bancaria
[Ri]
R.I.D.
[Tr]
Tratta
[Tr]
Tratta Accettata
[Ac]
Acconto (trattamento contabile = Rimessa diretta)
[Pe]
Permuta (trattamento contabile = Rimessa diretta)
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Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Reso modificabile l’unità di misura dell’articolo (se risulta spuntato il campo ‘Articolo modificato’ e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).

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Fatture Clienti

Statistiche Fatture Clienti
Alla statistica ‘1 – Venduto Clienti per anno’ aggiunto:
– la ‘Previsione fatturato’ inteso come calcolo matematico tenuto conto delle “ferie estive (31 gg. di agosto)” e di quelle “natalizie (10 gg. di dicembre)”,
– il Premio produzione da corrispondere al cliente al raggiungimento di uno dei scaglioni indicati in tabella.

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