Statistiche Fatture Clienti
Aggiunta la gestione per la stampa provvigionale anche dei CapoArea / Intermediari
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Aggiunto il campo “Nascondi Ns. Codice Articolo” : opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l’indicazione del codice articolo interno.
Fatture Clienti
Stampa Fatture
Aggiunto il campo “Nascondi Ns. Codice Articolo” : opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l’indicazione del codice articolo interno.
Fatture Clienti
Stampa Fatture Contabilizzate
Aggiunto il campo “Nascondi Ns. Codice Articolo” : opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l’indicazione del codice articolo interno.
Fatture Clienti
Manutenzione Fatture Storicizzate
Aggiunti i campi “CapoArea-Intermediario” e “% Provvigioni”.
Fatture Clienti
Input Fatture Clienti
Aggiunti i campi “CapoArea-Intermediario” e “% Provvigioni”.
Fatture Clienti
Nella sezione relativa alla Stampa ora è possibile indicare:
– una nota,
– selezionare e/o indicare il numero delle copie,
– opzionare la stampa in lingua,
– opzionare la stampa codici articolo cliente,
– e se il Cliente ha spuntato in anagrafica il flag “Invio fatture per E-mail” indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:
a) generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l’intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell’anagrafica l’indirizzo e-mail ed hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l’invio con posta elettronica e, a stampare sempre per gli stessi le copie fatture come indicato nei campi 2° copia – 3° copia – 4° copia;
b) stampare il documento come indicato nei campi 1° copia 2° copia – 3° copia – 4° copia per tutti quei clienti che non hanno un indirizzo e-mail o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l’invio con posta elettronica.
Fatture Clienti
Ora il programma esegue dei movimenti secondo quanto specificato nelle testate delle FATTURE (che risultano inserite con la procedura Fatture Clienti) e comunque:
– 1) se l’articolo NON HA distinta base, viene semplicemente scaricato l’articolo presente nel documento,
mentre se avete attivato in tabella “Dati per Ordini / fatturazione” la gestione ‘Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livello’:
– 2) se l’articolo HA distinta base, viene caricato l’articolo presente nel documento e scaricati i suoi componenti presenti in distinta base al 1° livello, quindi viene scaricato lo stesso articolo presente nel documento.
Nota: per annullare o modificare i movimenti qui generati, agire con la procedura Movimenti di Magazzino.
Fatture Clienti
Aggiunto il campo “Archivia copia documento in Pdf” : indicando il segno di spunta la procedura provvederà all'archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
Avvertenze:
– i documenti vengono archiaviati nella cartella su server [EnviDocumentiArchivioPdf_”codicesocietà”].
– la “ri-stampa” del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Nota: funzione operativa se presente l'abilitazione per tale gestione.
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Evasione Ordini Clienti in Fattura
Aggiunto il bottone “Riepilogo articoli” per visualizzare tutti gli articoli che si stanno evadendo (la procedura visualizzerà il riepilogo evasione con la sommatoria delle quantità di ciascun articolo in ordine di codice).
Nota: in presenza di eventuali errori sarà possibile ritornare alla precedente videata per effettuare le debite variazioni.

