Ordini Fornitori

Evasione Ordini Fornitore

– Aggiunto il campo “Scansione” (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Magazzino_”codicesocietà”/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nella 'Stampa Movimenti di Magazzino').
– Aggiunta la gestione per il 'Pareggio conto Lavoro'.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.